附件1:
秦安县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
秦安县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口是国家法律监督机关,主要任务是依照《宪法》和法律规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是:
(一)对秦安县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,查办县人民代表大会及其常务委员会和上级约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口交办的案件或其它事项。
(二)依照法律规定有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;
(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉。
(四)依照法律规定提请公益诉讼;对判决、裁定等生效的法律文书的执行工作实行法律监督;对看守所监狱的执法活动实行监督。。
(五)受理公民控告、申诉和检举,办理刑事赔偿事项。
(六)对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究;向有关领导和业务部门提出意见和建议,研究探索检察工作的加强和改革,进行检察学理论研究。
(七)对全院干警的执法执纪情况进行监督,查处群众反映的干警违法违纪行为,开展纪律教育、执法检查等活动,督查各项制度的落实。
(八)加强检察机关的思想政治工作和队伍建设,提请县人民代表大会常务委员会决定任免县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口副检察长、检察委员会委员、检察员。
(九)协同主管部门管理约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口的机构设置、人员编制工作;做好检察人员的教育培训工作,制定中长期发展规划和学历教育工作。
(十)负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作,做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。
(十一)负责检察机关党总支工作,老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。
(十二)做好上报下达,财务装备,信息反馈等工作。
(十三)其它应由县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口承办的事项。
二、机构设置
(一)机关内设机构
机关内设部门5个,包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。派驻兴国镇、西川镇、王尹镇、叶堡镇、郭嘉镇、魏店镇、中山镇、莲花镇、陇城镇9个检察室。2022年,秦安县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口政法编制41人,实有36人,工勤编制4人,实有2人。聘用制书记员18人。
(二)参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2022年预算收入1889.12万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算减少233.66万元,下降11.00%,下降的主要原因是本年度两房建设资金减少。包括:一般公共预算收入1649.67万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入239.45万元,其他收入0.00万元。
(二)支出预算
2022年支出预算1889.12万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算减少233.66万元,下降11.00 %,下降的主要原因是本年度两房建设资金减少。包括:
1.一般公共服务支出0.00万元。
2.公共安全支出1740.77万元。
3.社会保障和就业支出45.18万元。
4.卫生健康支出31.76万元。
5.住房保障支出71.41万元。
6.转移性支出0.00万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出1649.67万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出886.67万元,比2021年预算增加15.18万元,增长1.7%,增长的主要原因是省级财政保障,人员社保类经费充足。
(二)项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算763.00万元,比2021年预算减少309.00万元,下降28.80%,下降的主要原因是本年度两房建设资金减少。
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费2个,主要是:检察业务综合保障经费,用于支付办公大楼物业管理服务费等;检察院“两房”建设资金,用于支付两房及附属工程建设费用。
3.其他项目1个,主要是:中央政法转移支付资金,用于支付分级保护建设项目等。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表8,9)
1.因公出国(境)费用0.00万元,比2021年预算增加0.00万元,增长0.00 %,两年度均没有因公出国出境预算。
2.公务接待费2.02万元,比2021年预算增加0.81万元,增长66.90 %,增长的主要原因是上年度由于防疫需要,未发生公务接待支出,本年度按照工作计划,公务接待计划安排次数较多。
3.公务用车购置及运行维护费 20.00万元(其中:公务用车购置 0.00万元,公务用车运行维护费20.00万元),比2021年预算减少3.00万元,下降 13.00%,下降的主要原因是一是本年度无购车计划,二是本年度严格车辆管理规定,压缩车辆运行维护费用。(公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出3.00万元)
4.培训费1.70万元,比2021年预算增加0.10万元,增长10.00%,增长的主要原因是省级财政保障,经费充足。
5.会议费1.10万元,比2021年预算增加0.10万元,增长0.10 %,增长的主要原因是省级财政保障,经费充足。
6.机关运行经费91.80万元,比2021年预算减少20.32万元,下降18.12%,下降的主要原因是历行节约,削减各项支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
2022年使用政府性基金预算安排支出0.00万元,2022年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入,2022年计划征收 800.00万元。
(三)政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额294.20万元,其中:政府采购货物预算206.92万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算87.28万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1439.73万元。其中:办公用房 2919.87平方米,价值579.95万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆,价值127.25万元。单价20万元以上的设备价值207.92万元。2022年度各科室拟购置固定资产总额为206.92万元,主要为院史馆/党建基地项目、空调风管机及辅材项目、洗车房自行车棚项目、分级保护建设项目、便携式录音录像设备等,已列入政府采购预算。
(五)重点项目情况
2022年度秦安县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口重点项目为中央政法转移支付资金,预算金额为105.00万元。我院将从实际出发进行项目的可行性分析,落实资金使用安排,实施周期为一年,将通过使用中央政法转移支付资金,建立起新型的、更加完善的检察院经费保障机制,以确保依法履职,服务保障全县经济社会发展,推动我院“四大检察”工作全面协调、充分发展。将严格按照资金适用范围,进行政府采购,本着科学化、人性化、智能化的原则节约高效的完成高检院、省院部署的建设任务。
项目概况及立项依据:为贯彻《中共中央转发<中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见>的通知》精神,完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施,充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平,支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力;根据《中华人民共和国预算法》、财政部《政法经费分类保障暂行办法》(财行〔2015〕491号)和《甘肃省政法转移支付资金管理办法》(甘财行〔2017〕12号)的有关要求,进一步切实提高检察机关经费保障,改善政法机关的办案条件和业务装备水平。
实施主体:秦安县约彩365软件官方下载_365bet最新备用网站_365速发登录入口
实施周期:2022.1.1-2022.12.31
实施计划:办案(业务)经费主要与各类案件挂钩,开支与办理案件有关方面的支出;业务装备经费主要用于采购办公办案设备及信息化建设,2022年度信息化建设方面预算项目包括:信息化建设一期、二期项目、智能听证室建设项目、同步录音录像设备、分级保护项目等。
年度预算安排:一般公共预算安排资金105.00万元。
预期总体目标:完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施,充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平,支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力;进一步切实提高检察机关经费保障,改善政法机关的办案条件和业务装备水平。
(六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)
2022年,部门管理转移支付0.00万元,相关表格为空表。
1.一般性转移支付0.00万元。
2.专项转移支付0.00万元。
3.政府性基金转移支付0.00万元。
七、预算绩效管理情况
(一)2021年预算绩效管理工作情况
逐步树立了预算单位对财政绩效的理念,对本年度涉及的一般公共预算财政拨款项目支出均开展了绩效目标评价,以预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈的绩效理念深入认识,同时将结果积极应用于预算编制和预算支出等环节,进一步提高了预算编制的科学性、合理性和规范性,提高了财政资金的使用效益,资金使用的监督管理制度不断完善。通过自评,中央政法转移资金项目结果为“优”,检察业务综合保障经费项目结果为“优”,检察院“两房建设资金结果为“优”。
(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3 个,涉及财政支出763.00万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出763.00万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(六)项目支出:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。